1月份在做以前年度的報(bào)損時(shí)有45000元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我正常在2月初申報(bào)1月的增值稅時(shí)填報(bào)就可以吧,不需要調(diào)增以前年度的增值稅報(bào)表吧?
郭子
于2019-01-17 15:25 發(fā)布 ??695次瀏覽
- 送心意
冰兒老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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不需要的
只修改一個(gè)月的就可以
2022-08-17 19:33:48

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-26 11:18:03

你好,不需要,只要在申報(bào)時(shí)填報(bào)就可以。
2019-01-17 15:42:05

比如轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的是費(fèi)用科目
借:以前年度使用調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度使用調(diào)整
2018-09-10 11:36:11

您好,金額不大的話可以直接通過費(fèi)用類科目調(diào)整
2019-11-27 15:02:07
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