你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專(zhuān)票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢(xún)中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢(xún)。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

老師,計(jì)稅基礎(chǔ)450*175%=787.5想不明白? 第四問(wèn) 2018年應(yīng)交所得稅=(1200-400+18-50*75%-80)中的18和80不知怎么來(lái)的,麻煩您幫忙看看
答: 您好,計(jì)稅基礎(chǔ)450*175%=787.5是研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)可以按175%企業(yè)所得稅扣除,所以450賬面,可以抵企業(yè)所得稅787.5
為什么19年應(yīng)交所得稅要-100,為什么減掉的折舊只是一年的,計(jì)稅基礎(chǔ)不750/20*5嗎?
答: 同學(xué)你好,很高興為你解答
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)稅基礎(chǔ)=遞延所得稅?
答: 你好,同學(xué)。這里不是等式關(guān)系
為什么初始確認(rèn)時(shí)的計(jì)稅基礎(chǔ)是10500000,后面為什么說(shuō)不確認(rèn)其所得稅的影響。
老師 第5小問(wèn),當(dāng)期應(yīng)交的所得稅是400*25%呢?是因?yàn)橛?jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)該是X-(-600)=1000,X=400, 這樣嗎?
2020計(jì)稅基礎(chǔ)是0怎么算的?遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額怎么算的?既然賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)都是0,應(yīng)交所得稅怎么還調(diào)整?
企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)實(shí)質(zhì)是什么?是以該基礎(chǔ)來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額的嗎


小林老師 解答
2020-07-08 09:14