
您好,老師,2019.年2月我們公司收到一張運費發(fā)票,已經(jīng)入賬并抵扣了進項稅額,今天稅務(wù)局說這張發(fā)票有問題要繳銷,讓進項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時分錄是借管理費用,借進項稅,貸往來,我想問下,現(xiàn)在要怎么做分錄
答: 借往來,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
購進的福利費,會計分錄借:管理費用-福利費 進項稅額貸:庫存現(xiàn)金借:進項稅額轉(zhuǎn)出貸:進項稅額借:管理費用-福利費貸:進項稅額轉(zhuǎn)出這樣對嗎?
答: 您好!分錄 借:管理費用-福利費 進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-福利費 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 ,不需要填寫第二筆分錄。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有幾筆稅額做入簡易計稅材料的,但認(rèn)證抵扣了我現(xiàn)可以做借:待認(rèn)證進項稅額 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 還有一筆是2019年是做了借待認(rèn)證進項稅額的分錄,但發(fā)票不見了我抵扣了,我現(xiàn)做了分錄借管理費用 貸待認(rèn)證進項稅額負(fù)數(shù)可以嗎
答: 你好 ;? ? 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣處理 。要轉(zhuǎn)出 ??

