老師,我有幾筆稅額做入簡易計(jì)稅材料的,但認(rèn)證抵扣了我現(xiàn)可以做借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 還有一筆是2019年是做了借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,但發(fā)票不見了我抵扣了,我現(xiàn)做了分錄借管理費(fèi)用 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以嗎
TsT&雪
于2021-09-14 15:49 發(fā)布 ??835次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計(jì)師
2021-09-14 15:50
同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
相關(guān)問題討論

你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
2019-11-09 11:03:25

你好 ;? ? 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣處理 。要轉(zhuǎn)出 ??
2021-09-14 14:00:00

做福利費(fèi)的時候,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金
2021-06-22 06:33:18

您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
正確分錄
借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445
借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
2020-01-01 12:55:40

同學(xué)你好
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出直接做貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-14 15:50:21
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TsT&雪 追問
2021-09-14 15:52
樸老師 解答
2021-09-14 15:59