
老師你好,我實(shí)務(wù)中做盤(pán)盈入賬時(shí)做錯(cuò)賬了,還是做錯(cuò)了幾個(gè)月了,沖減多了管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出做了負(fù)數(shù)。借:管理費(fèi)用-100,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 -90應(yīng)交稅稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-10。會(huì)有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
請(qǐng)問(wèn)下這里發(fā)生盤(pán)虧,進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,后來(lái)處理后,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,同時(shí)這的管理費(fèi)用 和待處理財(cái)產(chǎn)損益為什么 變?yōu)榧佣惡嫌?jì)呢?搞不懂這些,雖然合計(jì)后待處理財(cái)產(chǎn)損益是等于前面的單位成本乘以數(shù)量的
答: 您好,第二個(gè)是錯(cuò)誤的,第一個(gè)分錄就少做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費(fèi)用 142945 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益142945
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我就是想問(wèn)一下管理費(fèi)用中的福利費(fèi) 開(kāi)的是專(zhuān)用發(fā)票,不是都要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,您能不能把完整地計(jì)提福利費(fèi)的和轉(zhuǎn)出福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下,完整一點(diǎn)的?
答: 做福利費(fèi)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金


TsT&雪 追問(wèn)
2021-09-14 14:01
meizi老師 解答
2021-09-14 14:04