
老師你好,我實務(wù)中做盤盈入賬時做錯賬了,還是做錯了幾個月了,沖減多了管理費用,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出做了負(fù)數(shù)。借:管理費用-100,貸:待處理財產(chǎn)損益 -90應(yīng)交稅稅費—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-10。會有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
老師,我有幾筆稅額做入簡易計稅材料的,但認(rèn)證抵扣了我現(xiàn)可以做借:待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù) 還有一筆是2019年是做了借待認(rèn)證進(jìn)項稅額的分錄,但發(fā)票不見了我抵扣了,我現(xiàn)做了分錄借管理費用 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)可以嗎
答: 你好 ;? ? 意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣處理 。要轉(zhuǎn)出 ??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下這里發(fā)生盤虧,進(jìn)入待處理財產(chǎn)損益,后來處理后,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也進(jìn)入待處理財產(chǎn)損益,同時這的管理費用 和待處理財產(chǎn)損益為什么 變?yōu)榧佣惡嫌嬆??搞不懂這些,雖然合計后待處理財產(chǎn)損益是等于前面的單位成本乘以數(shù)量的
答: 您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 正確分錄 借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945


空心菜 追問
2021-08-17 16:42
韋老師 解答
2021-08-17 16:43