
老師你好,我實務中做盤盈入賬時做錯賬了,還是做錯了幾個月了,沖減多了管理費用,進項稅轉出做了負數(shù)。借:管理費用-100,貸:待處理財產(chǎn)損益 -90應交稅稅費—進項稅額轉出-10。會有什么影響?我要怎么更正呢
答: 你好 樣稿都是正數(shù) 是吧?
請問下這里發(fā)生盤虧,進入待處理財產(chǎn)損益,后來處理后,進項稅額轉出也進入待處理財產(chǎn)損益,同時這的管理費用 和待處理財產(chǎn)損益為什么 變?yōu)榧佣惡嫌嬆??搞不懂這些,雖然合計后待處理財產(chǎn)損益是等于前面的單位成本乘以數(shù)量的
答: 您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進項稅額轉出 正確分錄 借 待處理財產(chǎn)損益 142945 貸原材料126500 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產(chǎn)損益142945
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我就是想問一下管理費用中的福利費 開的是專用發(fā)票,不是都要做進項稅額轉出,您能不能把完整地計提福利費的和轉出福利費的會計分錄寫一下,完整一點的?
答: 做福利費的時候,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金


拿下CPA 追問
2022-03-23 15:23
郭老師 解答
2022-03-23 15:26