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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-07 13:36

你好    不是的  購置稅是直接做的  比如  借固定資產(chǎn)(車價款+購置稅金額)  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款     按這個來做的

CR 追問

2020-07-07 13:59

購置稅是相關(guān)稅費(fèi)嗎,我這個分錄也是把購置稅做到固定資產(chǎn)里的

meizi老師 解答

2020-07-07 14:01

你好 1. 是的  2.  是的 要計入固定資產(chǎn)成本

CR 追問

2020-07-07 14:17

查了一下,也有是按照我那個分錄來做的,
車輛金額100,稅額10,購置稅15,
借:固定資產(chǎn)  100
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10
貸:銀行存款110
借:固定資產(chǎn)15
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅15
貸:銀行存款15
這樣算下來,固定資產(chǎn)也是115,有點(diǎn)搞蒙了

meizi老師 解答

2020-07-07 14:19

你好 購置稅不會像你那樣單獨(dú)做分錄的。 買來 購置稅直接計入成本核算的

CR 追問

2020-07-07 14:28

借:固定資產(chǎn)  (購車價款、車輛購置稅、車輛裝飾費(fèi)用、上牌費(fèi)用等)

       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

       管理費(fèi)用等  (保險費(fèi))

       貸:銀行存款

              應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交車輛購置稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交車輛購置稅

       貸:銀行存款等
這種的對嗎,購置稅是直接計到成本里

meizi老師 解答

2020-07-07 14:32

你好 購置稅 不需要走  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交車輛購置稅這個科目的 直接貸方做銀行存款即可哦  不需要走這個科目哈    借:固定資產(chǎn) (購車價款、車輛購置稅、車輛裝飾費(fèi)用、上牌費(fèi)用等)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

管理費(fèi)用等 (保險費(fèi))

貸:銀行存款

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你好 不是的 購置稅是直接做的 比如 借固定資產(chǎn)(車價款%2B購置稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 按這個來做的
2020-07-07 13:36:40
借:固定資產(chǎn)(不含稅價+車輛購置稅+車輛掛牌費(fèi))應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅-進(jìn)項稅 管理費(fèi)用—車輛保險費(fèi)/車船稅 貸:銀行存款
2018-09-19 17:21:42
是的,您剛才提到的記賬方法是正確的。
2023-03-17 15:20:14
你好,購置稅計入固定子的成本核算
2016-11-04 16:56:44
是的,是這樣賬務(wù)處理的??????? 車輛購置稅是記入固定資產(chǎn)的
2022-03-30 11:44:25
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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