
老師你好,我是開的水泥發(fā)票的材料,從開票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄我該如何做。
答: 一、開票的分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
開出的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入庫會(huì)計(jì)分錄怎么做,當(dāng)月又賣出去了,可是入庫的發(fā)票還沒收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為: 1、暫估入庫時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
工程按量付款,本次開出發(fā)票648萬,收到648萬的款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好!材料估價(jià)入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,貨已收到,發(fā)票未到,款也未付,但是本月有開票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,開了發(fā)票,暫時(shí)沒收到錢,會(huì)計(jì)分錄如何做,還有我這是第一筆收入,我要先攤銷還是結(jié)轉(zhuǎn)成本。


水中的魚 追問
2020-07-05 18:33
江老師 解答
2020-07-05 18:38