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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-05 18:27

一、開票的分錄是:
借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

水中的魚 追問

2020-07-05 18:33

我什么成成本的票也沒有,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?這樣合適嗎?我收到錢
借:銀行存款
貸:應(yīng)收帳款

江老師 解答

2020-07-05 18:38

一、可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本。收款時(shí)
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
二、確認(rèn)收入時(shí)的分錄是:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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一、開票的分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01
你好,你是企業(yè)不經(jīng)營(yíng)電費(fèi),你開了發(fā)票是嗎
2020-01-11 17:24:47
進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為: 1、暫估入庫時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-11 10:38:35
借:在建工程 貸:銀行存款
2018-04-03 09:37:52
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