
你好!材料估價(jià)入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
老師你好,貨已收到,發(fā)票未到,款也未付,但是本月有開(kāi)票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工程按量付款,本次開(kāi)出發(fā)票648萬(wàn),收到648萬(wàn)的款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬(wàn)收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)
開(kāi)出的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄
暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄怎么做,當(dāng)月又賣出去了,可是入庫(kù)的發(fā)票還沒(méi)收到需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

