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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-09 11:55

您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:工程施工 根據(jù)您發(fā)生648萬收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)

゜堅(jiān)強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問

2019-10-09 11:56

成本結(jié)轉(zhuǎn)按什么比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)?

bamboo老師 解答

2019-10-09 11:57

您為了648萬收入 發(fā)生了大概多少成本 或者說多少工作量?

゜堅(jiān)強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問

2019-10-09 11:58

付了材料款680多萬

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:00

材料都已經(jīng)全部使用了嗎

゜堅(jiān)強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問

2019-10-09 12:01

材料用了75左右

゜堅(jiān)強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問

2019-10-09 12:01

材料用了75%

゜堅(jiān)強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問

2019-10-09 12:01

左右

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:02

那您按照680*0.75=510對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)材料成本

゜堅(jiān)強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問

2019-10-09 12:03

那剩下的25%下個(gè)月怎么處理?

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:30

您購(gòu)入材料的時(shí)候怎么寫的分錄

゜堅(jiān)強(qiáng)丶漸漸地變強(qiáng)゛ 追問

2019-10-09 12:32

借:工程施工
應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-09 12:34

剩余的25%等下次開票確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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一、開票的分錄是: 借:應(yīng)收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01
你好,你是企業(yè)不經(jīng)營(yíng)電費(fèi),你開了發(fā)票是嗎
2020-01-11 17:24:47
進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為: 1、暫估入庫時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-11 10:38:35
借:在建工程 貸:銀行存款
2018-04-03 09:37:52
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