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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-15 14:36

你好
借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
借;應收賬款    ,貸;主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務成本  , 貸;庫存商品

∞ 茜 追問

2020-07-15 14:40

請問暫估時不用做進項嗎?

鄒老師 解答

2020-07-15 14:42

你好,暫估都沒有發(fā)票,就不需要做進項稅額的

∞ 茜 追問

2020-07-15 14:43

哦哦,那下個月發(fā)票回來了是不是把之前的分錄全部做紅字是,然后在做正確的分錄就行了

鄒老師 解答

2020-07-15 14:45

你好,是的,是這樣的

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一、開票的分錄是: 借:應收賬款(或庫存現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-07-05 18:27:37
借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工
2020-03-17 16:57:01
同學你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-10-28 22:06:12
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