
老師,結(jié)轉(zhuǎn)7月未交增值稅做分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果8月份用銀行存款付了這個(gè)稅款,怎么做分錄呢
答: 你好,實(shí)際繳納的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
老師請(qǐng)問一下,進(jìn)項(xiàng)專票的增值稅款沒有認(rèn)證抵扣稅款。這個(gè)部分稅款以前記在應(yīng)交稅款-待認(rèn)證,現(xiàn)在我該怎樣做分錄記錄到費(fèi)用中呢
答: 你好,借費(fèi)用科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
抵扣了稅控盤280做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅280貸:管理費(fèi)用,計(jì)提了增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)――轉(zhuǎn)出未交增值稅345.43貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅345.43,交增值稅怎么做分錄?
答: 借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,

