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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-27 09:49

您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)

小新 追問

2020-05-27 09:54

老師  借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目期末有余額么?

大海老師 解答

2020-05-27 09:57

這個科目期末再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅。
轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)=當月銷項-當月進項 
只要保證“應(yīng)交稅費-未交增值稅”沒有余額或者不欠稅就行了。

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您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
你好,大體都是一樣的,只有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-07-11 07:08:29
不按你這個截圖做了,一般納稅人 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價%2B稅】 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅【價%2B稅】 貸:管理費用 是這么做,實務(wù)中是這樣,不過做借管理費用 負數(shù),不做貸方,貸方會增加本年累計數(shù)
2020-05-15 13:21:20
對,沒錯,都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
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