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送心意

青椒老師

職稱注冊會計師

2019-11-26 16:23

當(dāng)天支付貨款,未取得發(fā)票
借預(yù)付賬款1000
貸銀行存款1000
次月發(fā)票到了
借:管理費用-辦公費 950
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 50
貸:預(yù)付賬款 1000

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-11-26 16:25

謝謝老師

青椒老師 解答

2019-11-26 16:25

好的,不用客氣,紫薯紫薯

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您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
你好,大體都是一樣的,只有借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款),小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-07-11 07:08:29
不按你這個截圖做了,一般納稅人 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)【價%2B稅】 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅【價%2B稅】 貸:管理費用 是這么做,實務(wù)中是這樣,不過做借管理費用 負數(shù),不做貸方,貸方會增加本年累計數(shù)
2020-05-15 13:21:20
對,沒錯,都是這么做的
2021-04-23 17:19:18
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