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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-03 07:28

你好,出庫單或送貨單等為確認收入附件

LALA 追問

2020-07-03 07:30

那單據(jù)上得送過去對方簽字,或者有款項回來才能確認吧!
送貨單需不需要明確讓收貨方簽字再帶回來?還是?
還有就是掛賬的話怎么弄,這個得老板批準或者有權(quán)限的單位才能掛吧。
需要什么手續(xù)嗎?

徐阿富老師 解答

2020-07-03 07:37

你好,要對方簽收,不一定要回款的,就掛應(yīng)收賬款啊,以后錢收回來減少這個應(yīng)收賬款,這個掛賬不需要誰批準了

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相關(guān)問題討論
你好,出庫單或送貨單等為確認收入附件
2020-07-03 07:28:08
你好,確認了銷售收入是需要做銷售分錄的
2018-07-25 15:57:41
確認收入時,除了后附銷項發(fā)票外、還需要附帶出庫單、銀行存款回單、客戶簽收單等。 商品入庫時除了采購發(fā)票外,還有入庫單以及檢驗單等。 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,一般后附期末成本明細表。
2018-02-09 16:26:34
你好,借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入,可以憑收據(jù)做原始單據(jù)
2017-01-09 01:46:26
你好 確認收入用發(fā)票做附件
2019-01-10 14:30:07
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精選問題
  • 老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收

    支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計

  • 老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025

    你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。

  • 老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9

    同學(xué),你好 請稍等一下

  • 23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4

    問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。

  • 你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書

    你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。

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