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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-24 11:54

你好,應(yīng)該按月進(jìn)行暫估的,借庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估

雅雅 追問(wèn)

2020-06-24 11:59

按月暫估下月沖暫估就會(huì)有差點(diǎn),那差額怎么弄,直接把庫(kù)存轉(zhuǎn)到成本嗎,那還有往來(lái)款怎么充掉呢

佟老師 解答

2020-06-24 12:55

你有差額,按照上月先做紅字沖減,不用管差額,按照發(fā)票在做就可以了

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你好,應(yīng)該按月進(jìn)行暫估的,借庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-06-24 11:54:22
你好,是安裝固定資產(chǎn)發(fā)生的支出,取得的安裝進(jìn)項(xiàng)票嗎??
2021-10-19 16:29:37
有銷售出去么,庫(kù)存商品有發(fā)出么,有就暫估入庫(kù),借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款
2020-01-17 09:39:02
1、 借:其他應(yīng)收款 64150.94 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3849.06 貸:銀行存款 68000 2、轉(zhuǎn)出: 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回 3、費(fèi)用入賬時(shí) 借:銷售費(fèi)用-租賃費(fèi) 68000 貸:其他應(yīng)收款 68000
2018-11-03 21:21:44
你好 現(xiàn)在發(fā)票到了嗎 去年匯算清繳怎么做的
2020-07-07 13:07:53
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