企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來(lái)的 問(wèn)
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費(fèi), 這個(gè)開(kāi)什么類(lèi)目的發(fā)票 問(wèn)
稅收分類(lèi)編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費(fèi) 答
怎么下載財(cái)務(wù)表格,收入,支出,費(fèi)用,利潤(rùn)表模板 問(wèn)
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會(huì)計(jì)學(xué)堂下載相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 答
個(gè)體戶(hù)店鋪新裝修費(fèi)2萬(wàn),已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費(fèi) 問(wèn)
無(wú)需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費(fèi)用,先調(diào)為 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn),貸:管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬(wàn)(無(wú)需攤銷(xiāo)可跳過(guò));2. 分紅抵扣時(shí)直接做 借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東 2 萬(wàn),貸:銀行存款 2 萬(wàn)(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤(rùn)轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤(rùn) - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,賬上掛著其他應(yīng)付款-老板 ,金額有207萬(wàn)多,這是之前會(huì)計(jì)的歷史遺留問(wèn)題。不知道有啥好的方式?jīng)_這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?希望老師能給個(gè)合理的建議,謝謝老師。
答: 你好,是貸方余額嗎?實(shí)際是已經(jīng)還款了嗎?
公司收到水費(fèi),一部分是員工墊付的,我做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板要求全部做成收入,另一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō),建議所有的收入通過(guò)其他應(yīng)付過(guò)度,在做成收入,我可以不通過(guò)其他應(yīng)付過(guò)度,直接做成收入嗎?
答: 你好!員工墊付部分按規(guī)定應(yīng)該是從其他應(yīng)付款過(guò)渡一下
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,其他應(yīng)付款掛在老板賬上的錢(qián)為負(fù)數(shù),多付的錢(qián)年底要不要還回來(lái),老會(huì)計(jì)說(shuō)不用,公司又沒(méi)有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負(fù)數(shù),相當(dāng)于老板多拿走錢(qián),如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個(gè)稅。


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