
老師,賬上掛著其他應付款-老板 ,金額有207萬多,這是之前會計的歷史遺留問題。不知道有啥好的方式?jīng)_這個其他應付款嗎?希望老師能給個合理的建議,謝謝老師。
答: 你好,是貸方余額嗎?實際是已經(jīng)還款了嗎?
公司收到水費,一部分是員工墊付的,我做的其他應付款,現(xiàn)在老板要求全部做成收入,另一個會計說,建議所有的收入通過其他應付過度,在做成收入,我可以不通過其他應付過度,直接做成收入嗎?
答: 你好!員工墊付部分按規(guī)定應該是從其他應付款過渡一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應付款掛在老板賬上的錢為負數(shù),多付的錢年底要不要還回來,老會計說不用,公司又沒有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負數(shù),相當于老板多拿走錢,如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個稅。

