
老師,賬上掛著其他應(yīng)付款-老板 ,金額有207萬多,這是之前會(huì)計(jì)的歷史遺留問題。不知道有啥好的方式?jīng)_這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?希望老師能給個(gè)合理的建議,謝謝老師。
答: 你好,是貸方余額嗎?實(shí)際是已經(jīng)還款了嗎?
公司收到水費(fèi),一部分是員工墊付的,我做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板要求全部做成收入,另一個(gè)會(huì)計(jì)說,建議所有的收入通過其他應(yīng)付過度,在做成收入,我可以不通過其他應(yīng)付過度,直接做成收入嗎?
答: 你好!員工墊付部分按規(guī)定應(yīng)該是從其他應(yīng)付款過渡一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,其他應(yīng)付款掛在老板賬上的錢為負(fù)數(shù),多付的錢年底要不要還回來,老會(huì)計(jì)說不用,公司又沒有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負(fù)數(shù),相當(dāng)于老板多拿走錢,如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個(gè)稅。
是這么個(gè)原因 前任會(huì)計(jì)沒核對銀行帳 去年公司貸款 老板取走時(shí)沒掛帳 所以其他應(yīng)付款就是越累越大象這種以前移留問題怎么辦
甘老師早上好,如果公司賬面上有70萬的其他應(yīng)付款。沒有任何單據(jù),我是新接的會(huì)計(jì)。我該如何處理才是合理的?
老師,請問預(yù)算會(huì)計(jì)填期初數(shù),借方資金結(jié)存里包括其他應(yīng)付款的錢,那我貸方這部分錢填在哪?謝謝
老師你好:我覺得上個(gè)年度的其他應(yīng)付款第二年支付時(shí)不應(yīng)該做預(yù)算會(huì)計(jì)

