老師,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷(xiāo)售看收入貸方 %2B 銷(xiāo)項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷(xiāo)、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷(xiāo)金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 答

老師,賬上掛著其他應(yīng)付款-老板 ,金額有207萬(wàn)多,這是之前會(huì)計(jì)的歷史遺留問(wèn)題。不知道有啥好的方式?jīng)_這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?希望老師能給個(gè)合理的建議,謝謝老師。
答: 你好,是貸方余額嗎?實(shí)際是已經(jīng)還款了嗎?
公司收到水費(fèi),一部分是員工墊付的,我做的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在老板要求全部做成收入,另一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō),建議所有的收入通過(guò)其他應(yīng)付過(guò)度,在做成收入,我可以不通過(guò)其他應(yīng)付過(guò)度,直接做成收入嗎?
答: 你好!員工墊付部分按規(guī)定應(yīng)該是從其他應(yīng)付款過(guò)渡一下
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應(yīng)付款掛在老板賬上的錢(qián)為負(fù)數(shù),多付的錢(qián)年底要不要還回來(lái),老會(huì)計(jì)說(shuō)不用,公司又沒(méi)有清算,到底是怎樣的?
答: 既然負(fù)數(shù),相當(dāng)于老板多拿走錢(qián),如果年底不還,可能被視為分紅,需要繳納個(gè)稅。


墨墨子 追問(wèn)
2018-05-08 11:06
QQ老師 解答
2018-05-08 11:06
墨墨子 追問(wèn)
2018-05-08 11:08
QQ老師 解答
2018-05-08 11:12