
你好老師,去年的增值稅今年抵扣的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅同時借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸以前年度損益調(diào)整可以嗎?
答: 你到底是銷項還是進項?? 你是去年的發(fā)票今年做賬還是以前認證留抵的?? 看不懂你問的什么
您好,想咨詢一下,如果進項稅已經(jīng)做了稅務(wù)認證,但是記賬的時候沒有單獨做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,目前為止還沒有做過抵扣,而且是以前年度的賬務(wù),這種情況該如何處理
答: 這個的話 要調(diào)整 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對吧借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅老師如果有留底進項稅該怎么弄呢
答: 留底進項稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

