增值稅年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對吧借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅老師如果有留底進項稅該怎么弄呢
小樂
于2019-01-05 11:21 發(fā)布 ??482次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-01-05 11:46
留底進項稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
相關(guān)問題討論

留底進項稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-05 11:46:02

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

同學(xué)你好
分錄不對哦
應(yīng)該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
也不是轉(zhuǎn)出多交增值稅哦
你的分錄也不對
科目也不對
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-04-12 10:09:08
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小樂 追問
2019-01-05 11:51
辜老師 解答
2019-01-05 13:21