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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-09 12:21

需要,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

十月 追問

2020-06-09 12:24

那稅控盤服務(wù)費(fèi)次月抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用還要做這筆分錄嗎

maize老師 解答

2020-06-09 12:27

需要做, 借:管理費(fèi)用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

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相關(guān)問題討論
您好 請問您有什么問題
2019-08-01 16:51:51
您好,是的,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸, 營業(yè)外收入,是不對的。應(yīng)該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-11 10:11:21
一般納稅人的減免稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目下面。
2018-12-29 10:10:22
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,你繳納了稅款就沒有余額了
2018-01-25 15:01:31
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