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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 09:43

全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

Yanny 陳 追問(wèn)

2020-03-11 09:47

那不用轉(zhuǎn)入未交增值稅,附加稅直接扣除是嗎

郭老師 解答

2020-03-11 09:48

你好
不用
是的,

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全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020-03-11 09:43:00
應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 199800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 199800 如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝?。∪绻€有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)。
2018-05-11 09:47:11
上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 不做這個(gè),你看這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是借方還是貸方,貸方才做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
2019-10-19 14:44:46
你好,你繳納了稅款就沒(méi)有余額了
2018-01-25 15:01:31
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