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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-08 12:55

你好
借,應收賬款421200
貸,主營業(yè)務收入360000
貸,應交稅費——應增銷61200

借,主營業(yè)務成本200000
貸,庫存商品200000

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采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好 借,應收賬款421200 貸,主營業(yè)務收入360000 貸,應交稅費——應增銷61200 借,主營業(yè)務成本200000 貸,庫存商品200000
2020-06-08 12:55:37
你好同學,這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
你好 借,銀行存款等113(未收款,計入應收賬款) 貸,主營業(yè)務收入100 貸,應交稅費——應增銷13 借,主營業(yè)務成本80 貸,庫存商品80
2020-05-29 11:32:18
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2017-12-13 21:14:23
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