老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

總機(jī)構(gòu)發(fā)到分機(jī)構(gòu),消費(fèi)稅是不算銷售的,增值稅算嗎,我好像記得增值稅發(fā)出去一年還是六個(gè)月沒有銷售出去就算銷售額?這兩個(gè)點(diǎn)一樣嗎?
答: 你好同學(xué) 這兩點(diǎn)是一樣的同學(xué),內(nèi)部的轉(zhuǎn)移是交消費(fèi)稅的同學(xué),如果是統(tǒng)一核算不算銷售的
納稅人到外縣銷售自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,于應(yīng)稅消費(fèi)品銷售后,向機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 老師您好,這里的機(jī)構(gòu)所在地是指銷售人員本公司的機(jī)構(gòu)所在地,還是銷售人員去外地銷售后,外地的機(jī)構(gòu)所在地,這個(gè)地方怎么感覺和增值稅有點(diǎn)不同呀
答: 您好 納稅人指的是單位 機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅 就是銷售人員本單位所在地
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
市內(nèi)跨縣(區(qū))的總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總繳納有年銷售額要在3000萬以上嗎?這個(gè)限制條件嗎
答: 你好,沒有這個(gè)條件限制的

