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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-01 16:37

你等會,等會,等會,等會

maize老師 解答

2020-06-01 16:40

一般納稅人附表二中填第35欄次本期認證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)和稅額。包括本月全部認證的進項稅發(fā)票(也含本月需要做的進項稅轉出的進項稅發(fā)票的認證金額)

LL 追問

2020-06-01 16:50

如果本月轉出5份專票,金額10000,稅額100,本月認證2份專票,金額9000,稅額200,那么35欄份數(shù)填7,金額填19000,稅額填300嗎?

maize老師 解答

2020-06-01 16:54

你本期認證本期申報抵扣多少,你進項稅額轉出不是當期的進項稅額轉出嗎,不是話,那這個是2份,

LL 追問

2020-06-01 16:55

好的,進項稅額轉出不需要在發(fā)票綜合服務平臺上進行操作吧,直接賬務處理就可以了吧

maize老師 解答

2020-06-01 17:04

需要勾選認證,之后申報進項稅額轉出你不操作,那就做賬不要做進項稅額和進項稅額轉出了

maize老師 解答

2020-06-01 17:05

或者是勾選直接勾選不抵扣,那這樣,做賬不需要做進項稅額,申報不需要轉出

LL 追問

2020-06-01 17:07

前期已經勾選了抵扣,本月進項轉出系統(tǒng)不用操作了吧,直接賬務上進項轉出吧

maize老師 解答

2020-06-01 17:16

勾選平臺不需要操作,申報附表2對應進項稅額轉出需要填寫,賬上你之前做進項稅額嗎,做就需要做借xx費用xx成本貸進項稅額轉出,

LL 追問

2020-06-01 17:43

好的,謝謝,蟹蟹老師蟹蟹老師

maize老師 解答

2020-06-01 17:51

好的,我先回復別的學員了

LL 追問

2020-06-01 17:52

老師,等會等會

LL 追問

2020-06-01 17:53

進項稅額轉出對應的加計扣除也轉出,是直接紅沖嗎?

maize老師 解答

2020-06-01 17:58

是的,對應加計抵減需要納稅調減,你這個加計抵減是按轉出之后的實際抵減的做,你是加計抵減10%或者是15%優(yōu)惠吧?

LL 追問

2020-06-01 18:02

10%加計抵減,我轉出了進項稅額2100,加計轉出210
因為跨年度了,進項轉出分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
加計轉出:借:應交稅費-增值稅-加計抵減(紅字)
貸:營業(yè)外收入-其他收益(紅字)
請老師幫忙看一下這樣做有沒有問題

maize老師 解答

2020-06-01 18:11

你之前做營業(yè)外收入了?那是這么做

LL 追問

2020-06-01 18:32

是的,之前做營業(yè)外收入了
跨年度的進項轉出是用未分配利潤嗎,還是用以前年度損益調整?

maize老師 解答

2020-06-01 18:35

企業(yè)會計準則做以前年度損益調整,小企業(yè)會計準則做未分配利潤

LL 追問

2020-06-01 18:38

? 好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-01 18:41

好的,我先回復別的學員了

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相關問題討論
你等會,等會,等會,等會
2020-06-01 16:37:23
你好,填第18欄
2016-12-09 21:39:47
可以的同學可以這樣操作
2022-12-20 17:47:02
您好,第一個的話,轉出,你選擇主營業(yè)務成本,第二個的話,你們轉出走費用
2023-11-03 13:18:49
在報10的增值稅附表二中,對方多開了發(fā)票,多的進項稅額轉出可以選擇以下科目: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:原材料/庫存商品 對于第二個問題,如果你們公司付了錢對方也開了票,但是這個月退回了一半錢,直接做應退收款并轉出了一半的進項稅額,這部分進項稅額轉出可以選擇以下科目: 借:銀行存款 貸:應付賬款/應收賬款 同時,應該將相應的進項稅額轉出到相應的成本或庫存中,可以選擇以下科目: 借:原材料/庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2023-11-03 11:26:55
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