
在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對(duì)的了。
老師我想咨詢一下,應(yīng)收賬款5月末余額21465元,沒有預(yù)付賬款,存貨5月末余額37765.98元,其他應(yīng)付款-李 5月末余額貸方53295.53元,其他應(yīng)付款-王 5月末余額借方69元,本月利潤1874.44元,幫我做張資產(chǎn)負(fù)債表,我zuo完不平呢?
答: 這個(gè)是需要看一級(jí)科目余額表進(jìn)行編制資產(chǎn)負(fù)債表。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我剛畢業(yè)初做會(huì)計(jì),我們是運(yùn)輸公司,上月做賬時(shí)老會(huì)計(jì)讓虛做了六十萬的成本,因?yàn)槲疫€不會(huì)報(bào)稅叫的另一家會(huì)計(jì)賈姐報(bào)稅的,賈姐把這六十萬做到了預(yù)付賬款里,老會(huì)計(jì)回來說全做過路費(fèi)費(fèi)呢,但做過路費(fèi)的話入的時(shí)其他應(yīng)付款賬戶五月份資產(chǎn)負(fù)債表不平
答: 怎么做的分錄,借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款


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2020-05-31 15:04
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