
在出資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對的了。
老師我想咨詢一下,應(yīng)收賬款5月末余額21465元,沒有預(yù)付賬款,存貨5月末余額37765.98元,其他應(yīng)付款-李 5月末余額貸方53295.53元,其他應(yīng)付款-王 5月末余額借方69元,本月利潤1874.44元,幫我做張資產(chǎn)負(fù)債表,我zuo完不平呢?
答: 這個是需要看一級科目余額表進(jìn)行編制資產(chǎn)負(fù)債表。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我剛畢業(yè)初做會計,我們是運輸公司,上月做賬時老會計讓虛做了六十萬的成本,因為我還不會報稅叫的另一家會計賈姐報稅的,賈姐把這六十萬做到了預(yù)付賬款里,老會計回來說全做過路費費呢,但做過路費的話入的時其他應(yīng)付款賬戶五月份資產(chǎn)負(fù)債表不平
答: 怎么做的分錄,借:費用 貸:其他應(yīng)付款
單位資產(chǎn)負(fù)債表賬上與審計報告不一致,審計報告資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款金額比賬上大 投資擔(dān)保公司問為什么不一致 要怎么解釋?
其他應(yīng)付款期末是借方余額,填資產(chǎn)負(fù)債表的時候 是填在預(yù)付賬款還是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)表示?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款期末余額負(fù)數(shù),需要調(diào)整嗎?怎樣調(diào)?
應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款期末余額如果在借方,那么在資產(chǎn)負(fù)債表中是不是就應(yīng)該填負(fù)數(shù),老師,對嗎?


高高高高美麗 追問
2018-10-09 15:10
辜老師 解答
2018-10-09 15:13
高高高高美麗 追問
2018-10-09 15:15
辜老師 解答
2018-10-09 15:23