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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-09 15:08

其他應(yīng)付款期末的借方余額,重分類應(yīng)該是資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收款

高高高高美麗 追問

2018-10-09 15:10

我們是先付對方房租,后開發(fā)票,現(xiàn)在沒收到發(fā)票,我放進(jìn)其他應(yīng)付款借方了,然后期末余額就是借方,填資產(chǎn)負(fù)債表怎么又調(diào)整在其他應(yīng)收了不應(yīng)該調(diào)在預(yù)付賬款?

辜老師 解答

2018-10-09 15:13

那你當(dāng)時入賬的時候,就要掛到預(yù)付賬款,因為其他應(yīng)付款都是調(diào)整到其他應(yīng)收的

高高高高美麗 追問

2018-10-09 15:15

可是為什么之前問都是說話其他應(yīng)付款呢?

辜老師 解答

2018-10-09 15:23

你想,你是先預(yù)付的,然后收到發(fā)票,肯定是計入預(yù)付賬款好些

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相關(guān)問題討論
你好!是的。你的理解是對的了。
2019-04-02 14:41:30
這個是需要看一級科目余額表進(jìn)行編制資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-05-31 15:04:00
二級科目是同一個的嗎 不是的話抵扣不了 而且他都是貸方余額
2022-03-25 20:36:27
怎么做的分錄,借:費用 貸:其他應(yīng)付款
2018-07-06 10:57:54
您好,16萬多的貨未提,記入其他應(yīng)付款里。
2018-06-27 13:45:29
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