老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

我補(bǔ)計(jì)提了上年度的一筆印花稅,金額比較大,然后我想問(wèn)下做匯算清繳的時(shí)候那個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)要把補(bǔ)提分錄的金額算進(jìn)去嗎?直接改原先那張報(bào)表里管理費(fèi)用和印花稅的數(shù)字么
答: 您好,年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不能修改的,跟上年年末的數(shù)據(jù)是一致的,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整填寫表格即可
是管理費(fèi)用,印花稅及車船稅能不能填到匯算清繳中管理費(fèi)用表中各費(fèi)稅費(fèi)這欄中?
答: 是的,你要是做管理費(fèi)用話這個(gè)是填寫在稅費(fèi)中
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.所得稅匯算清繳時(shí)管理費(fèi)用金額與財(cái)務(wù)報(bào)表的管理費(fèi)用金額不一致需要調(diào)整已申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2.(所得稅匯算清繳)年報(bào)申報(bào)時(shí)提示與報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用金額不一致,我還是申報(bào)了年報(bào);因?yàn)槟陥?bào)中管理費(fèi)用,如果和財(cái)務(wù)報(bào)表的管理費(fèi)用金額一致的話要退稅款;我嫌麻煩3.現(xiàn)在我該怎么處理
答: 此問(wèn)題已回復(fù),如有不明白的可以再咨詢。


anncyc 追問(wèn)
2020-05-28 22:14
李李老師 解答
2020-05-28 22:16
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李李老師 解答
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李李老師 解答
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