- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-05-09 11:01
你好 你少扣的 你已經(jīng)繳納了個稅 就會在借方個稅里面 。 你下個月扣了員工工資 補扣 就平了; 交回來 你做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅就平了
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減免社保賬務(wù)處理如下:
收到已征收社會保險費的退費,單位繳費部分的社保根據(jù)退費金額沖回計提和上交分錄,分錄參考如下:
借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(單位承擔(dān)部分)
貸:管理費用、生產(chǎn)成本等
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療等(單位承擔(dān)部分)
2020-07-14 14:45:20

你好!發(fā)放產(chǎn)假員工工資:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
收到津貼:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2017-04-05 10:36:02

你好,是退的今年繳納的,還是以前年度繳納的 ?
2019-07-30 09:00:37

新年好,社保有一個因為之前沒交而未扣,那就不需要做社保從工資扣除的分錄,直接做工資計提和發(fā)放分錄就是了
2022-02-09 11:39:10

借:管理費用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)付款-代扣社保
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保
其他應(yīng)付款-代扣社保
貸:銀行存款
2021-11-27 17:21:51
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