
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
公司就一個人,每個月不發(fā)工資,但是賬務上面都計提和發(fā)放了,實際上是假發(fā),不過賬戶。請問下發(fā)放的時候怎么做分錄,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款一某某老板嗎?到年底又要怎么調(diào)呢
答: 你們單位有收入嗎?有的話還錢就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,全部工資(包括老板的)都根據(jù)工資表計提過。發(fā)工資時其中老板的工資沒有發(fā)其他員工的都發(fā)了,那做分錄是應該將老板的部分繼續(xù)掛在應付職工薪酬-工資,還是應該轉(zhuǎn)到其他應付款。
答: 你好 掛應付職工薪酬貸方放著。 記得匯算之前一定發(fā)放


fang 追問
2020-04-26 11:16
郭老師 解答
2020-04-26 11:18