
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
公司就一個人,每個月不發(fā)工資,但是賬務(wù)上面都計提和發(fā)放了,實際上是假發(fā),不過賬戶。請問下發(fā)放的時候怎么做分錄,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款一某某老板嗎?到年底又要怎么調(diào)呢
答: 你們單位有收入嗎?有的話還錢就可以。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,全部工資(包括老板的)都根據(jù)工資表計提過。發(fā)工資時其中老板的工資沒有發(fā)其他員工的都發(fā)了,那做分錄是應(yīng)該將老板的部分繼續(xù)掛在應(yīng)付職工薪酬-工資,還是應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
答: 你好 掛應(yīng)付職工薪酬貸方放著。 記得匯算之前一定發(fā)放
請問收員工工資押金怎么做分錄?借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-押金那退押金怎么做賬借:其他應(yīng)付款-押金貸:現(xiàn)金那應(yīng)付職工薪酬科目不平
我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的,我計提和支付時應(yīng)該怎么做分錄?是走應(yīng)付職工薪酬還是走其他應(yīng)付款?請給我詳細示范分錄!
我司老板欠公司100萬,眼下發(fā)工資能不能這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:其他應(yīng)付款-XXX老板
老師,我的應(yīng)付職工薪酬要沖減其他應(yīng)付款,是不是分錄是,借應(yīng)付職工薪酬15000借其他應(yīng)付款-15000


詼詼 追問
2020-04-14 17:23
meizi老師 解答
2020-04-14 17:24
詼詼 追問
2020-04-14 17:25
meizi老師 解答
2020-04-14 17:28