員工聚餐需要通過應付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學,你好 需要通過應付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)一次性提完折舊后又出 問
固定資產(chǎn)余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經(jīng)營租賃*機械 問
含人工費就開建筑服務,不含就可以開經(jīng)營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運輸服務,我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
公司就一個人,每個月不發(fā)工資,但是賬務上面都計提和發(fā)放了,實際上是假發(fā),不過賬戶。請問下發(fā)放的時候怎么做分錄,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款一某某老板嗎?到年底又要怎么調呢
答: 你們單位有收入嗎?有的話還錢就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,全部工資(包括老板的)都根據(jù)工資表計提過。發(fā)工資時其中老板的工資沒有發(fā)其他員工的都發(fā)了,那做分錄是應該將老板的部分繼續(xù)掛在應付職工薪酬-工資,還是應該轉到其他應付款。
答: 你好 掛應付職工薪酬貸方放著。 記得匯算之前一定發(fā)放


芹芹 追問
2019-12-24 10:57
莊老師 解答
2019-12-24 11:16
芹芹 追問
2019-12-24 11:33
莊老師 解答
2019-12-24 11:35