
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計(jì)提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對(duì)不對(duì)?
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。
公司就一個(gè)人,每個(gè)月不發(fā)工資,但是賬務(wù)上面都計(jì)提和發(fā)放了,實(shí)際上是假發(fā),不過(guò)賬戶。請(qǐng)問(wèn)下發(fā)放的時(shí)候怎么做分錄,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款一某某老板嗎?到年底又要怎么調(diào)呢
答: 你們單位有收入嗎?有的話還錢就可以。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,全部工資(包括老板的)都根據(jù)工資表計(jì)提過(guò)。發(fā)工資時(shí)其中老板的工資沒(méi)有發(fā)其他員工的都發(fā)了,那做分錄是應(yīng)該將老板的部分繼續(xù)掛在應(yīng)付職工薪酬-工資,還是應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
答: 你好 掛應(yīng)付職工薪酬貸方放著。 記得匯算之前一定發(fā)放


伍小紅 追問(wèn)
2019-11-13 08:43
立紅老師 解答
2019-11-13 09:06
伍小紅 追問(wèn)
2019-11-13 09:13
立紅老師 解答
2019-11-13 09:15