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送心意

咪老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-22 20:19

1、根據(jù)發(fā)票等結(jié)算憑證:
借:在途物資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸:銀行存款等
2、材料驗收入庫時:
借:原材料    貸:在途物資

san 追問

2020-04-22 20:21

暫估的那筆分錄不需要沖嗎?

咪老師 解答

2020-04-22 20:30

1、暫估入庫
借:原材料 (暫估金額)貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 。
2、暫估回沖
(1)收到發(fā)票,做入庫處理
借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)。應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) (稅額)。貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 (發(fā)票含稅金額 )。

san 追問

2020-04-22 20:39

哦哦,謝謝老師!

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相關(guān)問題討論
1、根據(jù)發(fā)票等結(jié)算憑證: 借:在途物資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 2、材料驗收入庫時: 借:原材料 貸:在途物資
2020-04-22 20:19:45
你好,次月來了多少發(fā)票
2020-01-13 18:14:44
你好,把暫估的先紅沖按發(fā)票的金額入賬
2020-03-05 19:41:34
不會影響成本核算,只要匯算清繳前取得發(fā)票,都不要調(diào)增處理
2019-11-06 11:11:47
全部沖回,你之前咋做,涉及有問題分錄全部科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)全部沖回,之后重新做
2019-06-03 11:01:11
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