老師,我之前進項稅大于銷項稅沒有做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,有留抵,這個月銷項稅額23008.84,進項稅額11504.42,上期留抵稅額11350.63,需要繳納增值稅153.79,我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄應(yīng)該怎么做呀?
Cherry小周
于2020-04-18 12:48 發(fā)布 ??1207次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-04-18 12:49
你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在是
借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42
貸 應(yīng)交稅費 未來交增值稅
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 留抵稅額 11350.63
銀行存款 153.79
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你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在是
借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 23008.84-11504.42
貸 應(yīng)交稅費 未來交增值稅
借 應(yīng)交稅費 未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 留抵稅額 11350.63
銀行存款 153.79
2020-04-18 12:49:41

您好
請問上期留底的時候您有沒有寫分錄
2019-06-14 08:58:30

你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2021-05-06 11:53:13

您好,月末借:應(yīng)繳稅費 -- 應(yīng)繳增值稅 -- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅;下月繳納時借:應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅貸:銀行存款
2019-08-03 15:04:57

你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-10-14 18:07:22
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Cherry小周 追問
2020-04-18 13:02
陳詩晗老師 解答
2020-04-18 13:07