老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購(gòu)入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

某固定+軟件費(fèi)是捆綁銷售開在一張發(fā)票上問入賬時(shí)是不是可以分開借:固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用-軟件費(fèi) 貸:銀行存款?
答: 你好,同學(xué)。 可以這樣處理的。
老師,我以前做賬把夠買東西付款直接借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,等發(fā)票來了,怎么進(jìn)固定資產(chǎn)把賬調(diào)過來
答: 同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,不超過500萬的固定資產(chǎn)允許一次性扣除的政策中,是計(jì)入固定資產(chǎn)后可以一次性折舊完嗎,假設(shè)購(gòu)入一批固定資產(chǎn)25萬,借:固定資產(chǎn)25萬 貸:銀行存款25萬,借:管理費(fèi)用 25萬,貸:累計(jì)折舊25萬,這樣么
答: 你好,不是的,賬上是按月折舊,然后填寫所得稅的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。


糖糖 追問
2020-04-15 10:15
陳詩晗老師 解答
2020-04-15 10:22