
某固定+軟件費是捆綁銷售開在一張發(fā)票上問入賬時是不是可以分開借:固定資產 管理費用-軟件費 貸:銀行存款?
答: 你好,同學。 可以這樣處理的。
老師,我以前做賬把夠買東西付款直接借:管理費用貸:銀行存款,等發(fā)票來了,怎么進固定資產把賬調過來
答: 同學你好 借固定資產 借管理費用負數(shù)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,原來2020年12月5日固定資產買回來前任會計做的是:借固定資產,進項 貨:銀行存款。然后會計在12月15日憑證上又做了一筆借:管理費用,貨:固定資產了,相當于他沒有按資產的使用壽命提折舊,我現(xiàn)在在21的賬上是不是應該把它沖掉,做相反分錄:借:固定資產,貨:累計折舊 才對?然后20年的匯算調增,21年的就正常提折舊對嗎。
答: 固定資產價值多少呢,同學


藍色康乃馨 追問
2021-11-11 15:17
樸老師 解答
2021-11-11 15:22
藍色康乃馨 追問
2021-11-11 15:24
樸老師 解答
2021-11-11 15:27