老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

小規(guī)模納稅人普票沖紅和一般納稅人專票沖紅步驟一樣嗎?
答: 不一樣的,普通發(fā)票的不管是一般納稅人還是小規(guī)模,他的紅沖步驟是一樣的,普票開具頁面打開,然后點紅字,根據(jù)提示操作,輸入之前藍字發(fā)票的號碼代碼就可以。
一般納稅人需要紅沖上月的發(fā)票 要怎么做
答: 你好,在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票,稅局審批通過了就錄入通知單號碼開具就是了 分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問上個月開的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有誤,是不是需要把對方的發(fā)票要回來,才能紅沖?(一般納稅人)
答: 若對方?jīng)]有認證,需要把對方的發(fā)票要回來,再紅沖


小妮 追問
2020-04-11 14:58
文文老師 解答
2020-04-11 15:06
小妮 追問
2020-04-11 15:12
文文老師 解答
2020-04-11 15:13
小妮 追問
2020-04-11 15:25
文文老師 解答
2020-04-11 15:27
小妮 追問
2020-04-11 16:23
文文老師 解答
2020-04-11 16:26