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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-04-10 16:51

你好,最后結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅,

特立獨行的朵朵醬 追問

2020-04-10 17:03

我們的應(yīng)交增值稅有1000多,拿期末留抵給遞減了,怎么做分錄呢?

莊老師 解答

2020-04-10 17:07

你好,期末留抵給遞減了,是自動抵掉的,不用做分錄,

特立獨行的朵朵醬 追問

2020-04-10 17:11

把進項跟銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目。就可以了么?不需要再把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅么?

莊老師 解答

2020-04-10 17:29

你好,一般是要通過借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅,實務(wù)中要這樣處理也是可以的,

特立獨行的朵朵醬 追問

2020-04-10 17:39

我可以在做一筆借未交增值稅貸期末留抵么?

莊老師 解答

2020-04-10 17:40

你好,不用這樣處理的,

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補上,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58
借銷項稅額40518.61 貸進項稅額 32167.84,轉(zhuǎn)出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8350.77 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 8350.77 貸:銀行存款 5133.99 其他收益/營業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)4,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1
2017-05-04 16:47:22
您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
2016-12-10 14:41:53
您好,您這個是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
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