老師,我們這個進項有24180.26銷項有25188.69。期末留抵有7649.47。稅額拿期末留抵給減了,結(jié)轉(zhuǎn)進,銷項,確認最后的應(yīng)納稅額分錄怎么做呢?
特立獨行的朵朵醬
于2020-04-10 16:49 發(fā)布 ??646次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-04-10 16:51
你好,最后結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅,
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補上,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58

借銷項稅額40518.61 貸進項稅額 32167.84,轉(zhuǎn)出未交增值稅40518.61 -32167.84,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8350.77 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 8350.77
貸:銀行存款 5133.99
其他收益/營業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)4,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1
2017-05-04 16:47:22

您好,麻煩您能把問題闡述的清楚些,好嗎?
2016-12-10 14:41:53

您好,您這個是什么意思?
2022-03-16 11:20:31
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特立獨行的朵朵醬 追問
2020-04-10 17:03
莊老師 解答
2020-04-10 17:07
特立獨行的朵朵醬 追問
2020-04-10 17:11
莊老師 解答
2020-04-10 17:29
特立獨行的朵朵醬 追問
2020-04-10 17:39
莊老師 解答
2020-04-10 17:40