
老師,我2020第一季度開超增值稅了,合計(jì)分4張票開了31萬,需要上稅9000,我可以部分票紅沖處理,減至30萬以內(nèi),就不用上增值稅了,可以么,發(fā)票已經(jīng)給對方單位了
答: 第一季度已經(jīng)過去了
上月的增值稅還沒申報(bào)的,本月紅沖上月發(fā)票的話,增值稅是按紅沖后的發(fā)票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
答: 你好,按紅沖之前的金額計(jì)算納稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
紅沖上月的發(fā)票,這月紅沖的增值稅填到哪個(gè)表里?
答: 您好 請問是開具還是收到紅字發(fā)票





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許玲 追問
2020-04-09 23:40
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2020-04-10 00:05