
增值稅專用發(fā)票紅沖怎么紅沖?
答: 你好,收回原票,先開(kāi)具紅字信息表,商場(chǎng),然后拿一張新的發(fā)票開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
當(dāng)月開(kāi)了紅沖發(fā)票大于正常發(fā)票,增值稅是負(fù)的,應(yīng)該怎么做呀
答: 你好,這樣會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的,你需要做無(wú)票收入使得收入總額大于負(fù)數(shù)發(fā)票才可以申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票紅沖后剩余部分怎么抵
答: 部分紅沖??但是這個(gè)我看學(xué)員反饋這個(gè)先開(kāi)紅字之后不能抵扣啊,認(rèn)證不了啊 需要先去認(rèn)證才可以啊,






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