老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

你好老師,編制合并報(bào)表期初審定數(shù)與賬面數(shù)有差異,有些填表不調(diào)帳的,期末數(shù)還需要按照期初的調(diào)整嗎?如果不調(diào)整那么期初審定數(shù)加本期賬面增加減少數(shù)不等于期末數(shù)怎么辦
答: 你好,期末需要按照期初的調(diào)整的
審定表里期末未審數(shù)下的合計(jì)與報(bào)表數(shù)不等,有差異,該怎樣調(diào)整差異?
答: 如果審計(jì)后審定表與被審計(jì)單位的報(bào)表數(shù)不一樣,需要被審計(jì)單位進(jìn)行會(huì)計(jì)調(diào)整。 是什么差異就怎么調(diào)整,比如少計(jì)就補(bǔ)記,跨年的費(fèi)用就計(jì)到當(dāng)月,雙邊掛賬就同時(shí)沖銷等等。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師賬面的庫(kù)存數(shù)據(jù),跟實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)差異很大,需要如何調(diào)整呢?
答: 你好。這個(gè)要做盤虧盤盈處理


Outsider . 追問
2020-04-08 16:19
王瑞老師 解答
2020-04-08 16:39
Outsider . 追問
2020-04-08 16:40
王瑞老師 解答
2020-04-08 16:44
Outsider . 追問
2020-04-08 16:50
王瑞老師 解答
2020-04-08 17:51