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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-31 15:05

你好,如果不發(fā)放了,是做原來計提時的負數(shù)分錄
借:管理費用等   負數(shù)
貸:應(yīng)付職工薪酬   負數(shù)

錚錚 追問

2020-03-31 15:06

好的謝謝

立紅老師 解答

2020-03-31 15:07

不客氣的,祝您學習愉快!

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你好,如果不發(fā)放了,是做原來計提時的負數(shù)分錄 借:管理費用等 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)
2020-03-31 15:05:23
你好,有計提工資,折舊,稅金等 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-12-25 15:52:32
你好,計提時需通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算 借:生產(chǎn)成本(生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人薪酬) 制造費用(生產(chǎn)車間管理人員薪酬) 管理費用(行政人員薪酬) 銷售費用(銷售人員薪酬) 研發(fā)支出(從事研發(fā)活動人員薪酬) 在建工程等(從事工程建設(shè)人員薪酬) 合同履約成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-10-12 10:44:26
你好,需要計提 ,借:相關(guān)費用(看人員所屬部門)貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 (這里面都是價稅合計數(shù))發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-10-22 15:01:01
你好,這個而是不需要計提的 支付做分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-06-12 18:01:04
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