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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-03-30 12:51

你好,直接紅沖了就可以了,借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

柏玉蓮 追問

2020-03-30 18:48

是行政單位的

樸老師 解答

2020-03-30 18:52

行政單位的直接紅沖或者相反分錄就行了

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借:管理費(fèi)用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
2018-04-02 17:43:02
你好 補(bǔ)計(jì)提 不是應(yīng)該計(jì)提到費(fèi)用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
你好,需要計(jì)提 ,借:相關(guān)費(fèi)用(看人員所屬部門)貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 (這里面都是價(jià)稅合計(jì)數(shù))發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-10-22 15:01:01
你好,這個(gè)而是不需要計(jì)提的 支付做分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-06-12 18:01:04
您好 做您計(jì)提時(shí)候相同的紅字分錄沖回
2019-10-24 16:29:00
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