
3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 (軟件做賬,計提和發(fā)放做在一個憑證里了)正確的應(yīng)該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
答: 借:管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
你好,為什么補(bǔ)提社保費、住房公積金,要這樣做分錄借:應(yīng)付職工薪酬 24754.17 貸:應(yīng)付職工薪酬 24754.17住房公積金未通過應(yīng)付職工薪酬計提,現(xiàn)補(bǔ)提:借:應(yīng)付職工薪酬 18800 貸:應(yīng)付職工薪酬 18800\"
答: 你好 補(bǔ)計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
帶別的公司付的員工工資,已在應(yīng)付職工薪酬計提,怎么做分錄
答: 你好,這個而是不需要計提的 支付做分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
計提工資分錄對嗎?借:管理費用――應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬 同時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款――應(yīng)付工資 x×人
計提工資的分錄,借:管理費用-職工薪酬-工資社保 借:管理費用-職工薪酬-社保,貸:應(yīng)付職工薪酬是這樣嗎?還有公積金也是在職工薪酬下做分錄對嗎?

