老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買(mǎi)你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

公司用現(xiàn)金墊付了工傷員工的醫(yī)藥費(fèi)4009元 ,但社保那邊報(bào)銷(xiāo)回來(lái)打到銀行3330元,這個(gè)憑證分錄該怎么寫(xiě),希望詳細(xì)一些
答: 您好!如果差額679是公司付的話, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等679 其他應(yīng)收款3330 貸:現(xiàn)金4009 收到社保退回,借:銀行存款3330 貸:其他應(yīng)收款3330
公司用現(xiàn)金墊付了工傷員工的醫(yī)藥費(fèi)4009元 ,但社保那邊報(bào)銷(xiāo)回來(lái)打到銀行3330元,這兩個(gè)憑證分錄該怎么寫(xiě)
答: 借 管理費(fèi)用 -工傷 679 其他應(yīng)收款-社保局-工傷賠款 3330 貸 現(xiàn)金 4009 收到社保時(shí)間 借 銀行存款 3330 貸 其他應(yīng)收款 -社保局-工傷賠款 3330
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)往月現(xiàn)金代收醫(yī)保費(fèi)和社保費(fèi),記帳憑證入其他應(yīng)付款中的醫(yī)保費(fèi)和社保費(fèi)兩子科目,這兩子科目金額倒填,現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么改,還能用收款憑證做嗎
答: 你好!直接用轉(zhuǎn)賬憑證調(diào)整這兩個(gè)子科目就可以。


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2016-05-09 08:57
宋生老師 解答
2016-05-09 08:49
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2016-05-09 08:52
宋生老師 解答
2016-05-09 08:58