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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-18 13:57

您好,如果金額較大,可以暫估入賬,等開票后在沖抵;如果金額較小,就等開票一次性進入成本費用。

吳美麗 追問

2020-03-18 14:00

那分錄是  借:管理費用-水電費 貸:應付賬款-暫估 是這樣嗎? 那收到發(fā)票的時候 暫估怎么調(diào)整 老師 我忘記了

縈縈老師 解答

2020-03-18 14:03

您好:收到發(fā)票做原預提的反分錄,按開票金額重新做一筆費用分錄:借:XX ;如果是跨年的話,影響損益的通過以前年度損益調(diào)整。

吳美麗 追問

2020-03-18 14:03

是應付賬款還是其他應付款

縈縈老師 解答

2020-03-18 14:05

您好,通過其他應付款。謝謝

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相關問題討論
您好,如果金額較大,可以暫估入賬,等開票后在沖抵;如果金額較小,就等開票一次性進入成本費用。
2020-03-18 13:57:26
可以做到制造費用,水電費,當月暫估一個 發(fā)票到了之后,紅沖借制造費用貸銀行存款,一月份發(fā)票到了,借應付賬款貸制造費用,然后借制造費用貸應付賬款。 如果結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,你得紅沖一個生產(chǎn)成本,然后再做轉(zhuǎn)進去的。
2020-03-24 15:07:30
可以直接計入管理費用-水電費 貸其他應付款暫估款
2020-07-08 09:47:18
你好,一般是暫估材料
2017-01-02 21:05:52
您好,兩個分錄是最的。
2018-01-18 21:31:53
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